EMPENHO: 02010068 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010068

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 114.132,70

Fornecedor: COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Informações do orçamento

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.034 - PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAUDE-PROGRAMA DA

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2025 2025 114.132,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2025 2025 114.132,70

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