EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 22010001

Data: 22/01/2025

Valor: R$ 1.099,00

Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


Informações do orçamento

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.037 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2025 2025 1.099,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/01/2025 2025 1.099,00

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