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Total empenhado:
22.561.609,76
Total liquidado:
28.104.240,65
Total pago:
6.962.210,42

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 524 registros
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 10:03:57 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 02010053 DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
R$ 68.000,00 R$ 10.143,51 R$ 0,00
EMPENHO: 02010054 DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
R$ 26.000,00 R$ 165,43 R$ 0,00
EMPENHO: 02010021 DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
R$ 5.500,00 R$ 588,07 R$ 486,82
EMPENHO: 02010180 DATA: 02/01/2025
KAREM MARIA GOMES DA SILVA
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010178 DATA: 02/01/2025
C K EMPREENDIMENTOS LTDA
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010214 DATA: 02/01/2025
LUCIA REGIVANDA DOS SANTOS SILVA
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010135 DATA: 02/01/2025
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
R$ 4.680,00 R$ 390,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010139 DATA: 02/01/2025
DAMIÃO MARQUES DA SILVA
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010150 DATA: 02/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
R$ 96.000,00 R$ 8.753,82 R$ 87,54
EMPENHO: 02010168 DATA: 02/01/2025
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
R$ 22.000,00 R$ 2.750,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010065 DATA: 02/01/2025
CICERO COSTA DA SILVA
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 18,00
EMPENHO: 02010236 DATA: 02/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
R$ 17.999,99 R$ 17.999,99 R$ 0,00
EMPENHO: 02010237 DATA: 02/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
R$ 7.709,00 R$ 7.709,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010238 DATA: 02/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
R$ 16.399,33 R$ 16.399,33 R$ 0,00
EMPENHO: 02010190 DATA: 02/01/2025
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
R$ 1.800,00 R$ 300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010164 DATA: 02/01/2025
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 5.580,00 R$ 1.860,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010114 DATA: 02/01/2025
DANUZIA RODRIGUESDE AQUINO
R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010098 DATA: 02/01/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
R$ 1.518,00 R$ 1.518,00 R$ 15,18
EMPENHO: 02010113 DATA: 02/01/2025
MARIA LUCIA FELIPE
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010162 DATA: 02/01/2025
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 5.580,00 R$ 1.860,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010157 DATA: 02/01/2025
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
R$ 15.480,00 R$ 2.580,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010153 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
R$ 15.000,00 R$ 346,08 R$ 0,00
EMPENHO: 02010106 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
R$ 12.770,00 R$ 12.770,00 R$ 127,70
EMPENHO: 02010069 DATA: 02/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
R$ 7.118,96 R$ 7.118,96 R$ 71,19
EMPENHO: 02010070 DATA: 02/01/2025
DERIVAN JOSE DA SILVA
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 14,12
EMPENHO: 02010071 DATA: 02/01/2025
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 14,12
EMPENHO: 02010116 DATA: 02/01/2025
JUCENEUDA MARIA PINHEIRO GRANJEIRO
R$ 625,00 R$ 625,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010218 DATA: 02/01/2025
EXPRESSO GUANABARA LTDA
R$ 6.000,00 R$ 273,83 R$ 2,74
EMPENHO: 02010096 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADOPLANTÕES
R$ 16.911,33 R$ 9.498,00 R$ 74,13
EMPENHO: 02010094 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRATTEMPORARIO
R$ 34.282,00 R$ 25.922,00 R$ 83,60
Total de valores empenhados: R$ 22.561.609,76

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